banner-uzbekenergo_rus_vnut.jpg

Полезные ресурсы

Основные производственно-экономические показатели

 АО «O'zbekenergota'mir» на 2016 год:

Показатели

№ строки

2015г. ожидаемое

2016г. прогноз

В том числе:

I-кв. 2016г.

II-кв.

2016г.

I-полог

2016г.

III-кв.

2016г.

9-мес.

2016г.

IV-кв.

2016г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Чистая выручка от реализации продукции

10

36183643

37705000

7610380

10576230

18186610

10583815

28770425

8934575

2. Себестоимость реализованной продукции

20

24478669

25507885

5148513

7154947

12303460

7160078

19463538

6044347

3. Валовая прибыль (1 - 2)

30

11704974

12197115

2461867

3421283

5883150

3423737

9306887

2890228

4. Расходы периода в т.ч. (5 + 6)

40

7918552

8251491

1665482

2314539

3980021

2316199

6296220

1955271

5. Административные расходы

60

2136109

2225923

449280

624369

1073649

624817

1698466

527457

6. Прочие операционные расходы

70

5782443

6025568

1216202

1690170

2906372

1691382

4597754

1427814

7. Прочие доходы от основной деятельности

90

617766

643740

129933

180569

310502

180698

491200

152540

8. Прибыль (убыток) от основной деятельности (3 - 4 + 7)

100

4404188

4589364

926318

1287313

2213631

1288236

3501867

1087497

9. Доходы от финансовой деятельности

110

97797

101909

20569

28585

49154

28606

77760

24149

10. Расходы по финансовой деятельности

170

1735

1808

365

507

872

507

1379

429

11. Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (8 + 9 - 10)

240

4500250

4689465

946522

1315391

2261913

1316335

3578248

1111217

12. Налог на доход

250

469521

489262

98753

137238

235991

137336

373327

115935

13. Прочие налоги и сборы от прибыли

260

368132

383610

77428

107603

185031

107680

292711

90899

14. Чистая прибыль отчетного периода (11 - 12 -13)

270

3662597

3816593

770341

1070550

1840891

1071319

2912210

904383

 

1.    Ожидаемый темп роста объема производства на 2016 год к ожидаемому объему за 2015 год в действующих ценах составит 104,2%, в сопоставимых ценах составит 104,2 %.

2.    Ожидаемый темп роста чистой прибыли на 2016 год к чистой прибыли за 2015 год составит 104,2% за счет ожидаемого роста объемов и снижения непроизводственных затрат.

3.    При увеличении, уменьшение объема работ по независящим от деятельности предприятия причинам и изменении стоимости работ в связи с индексацией на основании Постановлений Правительства РУз, увеличением прибыли от финансовой или не основной деятельности показатели бизнес плана могут быть скорректированы.


________________________________________________________________________________________________



Основные производственно-экономические показатели

 АО «O'zbekenergota'mir» на 2017 год:

Показатели

№ строки

2016г. ожидаемое

2017г. прогноз

В том числе:

I-кв. 2017г.

II-кв.

2017г.

I-полог

2017г.

III-кв.

2017г.

9-мес.

2017г.

IV-кв.

2017г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Чистая выручка от реализации продукции

10

32300000

33592000

7090624

9729152

16819776

10204871

27024647

6567353

2. Себестоимость реализованной продукции

20

21707210

22575498

4765253

6538475

11303728

6858182

18161910

4413588

3. Валовая прибыль (1 - 2)

30

10592790

11016502

2325371

3190677

5516048

3346689

8862737

2153765

4. Расходы периода в т.ч. (5 + 6)

40

6977883

7256998

1531812

2101822

3633634

2204593

5838227

1418771

5. Административные расходы

60

1874227

1949196

411438

564540

975978

592144

1568122

381074

6. Прочие операционные расходы

70

5103656

5307802

1120374

1537282

2657656

1612449

4270105

1037697

7. Прочие доходы от основной деятельности

90

225309

234321

49461

67866

117327

71184

188511

45810

8. Прибыль (убыток) от основной деятельности (3 - 4 + 7)

100

3840216

3993825

843020

1156721

1999741

1213280

3213021

780804

9. Доходы от финансовой деятельности

110

200

208

44

60

104

63

167

41

10. Расходы по финансовой деятельности

170

450

468

99

136

235

143

378

90

11. Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (8 + 9 - 10)

240

3839966

3993565

842965

1156645

1999610

1213200

3212810

780755

12. Налог на доход

250

397281

413172

87213

119666

206879

125517

332396

80776

13. Прочие налоги и сборы от прибыли

260

278117

289242

61053

83772

144825

87868

232693

56549

14. Чистая прибыль отчетного периода (11 - 12 -13)

270

3164568

3291151

694699

953207

1647906

999815

2647721

643430

 

1.    Ожидаемый темп роста объема производства на 2017 год к ожидаемому объему за 2016 год в действующих ценах составит 104,0%, в сопоставимых ценах составит 104,0 %.

2.    Ожидаемый темп роста чистой прибыли на 2017 год к чистой прибыли за 2016 год составит 104,0% за счет ожидаемого роста объемов и снижения непроизводственных затрат.

3.    При увеличении, уменьшение объема работ по независящим от деятельности предприятия причинам и изменении стоимости работ в связи с индексацией на основании Постановлений Правительства РУз, увеличением прибыли от финансовой или не основной деятельности показатели бизнес плана могут быть скорректированы.

 

Основные производственно-экономические показатели

АО «O'zbekenergota'mir» на 2018 год:

 

Показатели

№ строки

2017г. ожидаемое

2018г. прогноз

В том числе:

I-кв. 2018г.

II-кв.

2018г.

I-полог

2018г.

III-кв.

2018г.

9-мес.

2018г.

IV-кв.

2018г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Чистая выручка от реализации продукции

10

28 115 000

29 239 600

6 213 415

8 406 385

14 619 800

8 406 385

23 026 185

6 213 415

2. Себестоимость реализованной продукции

20

21 439 418

22 296 995

4 738 111

6 410 386

11 148 497

6 410 386

17 558 883

4 738 112

3. Валовая прибыль (1 - 2)

30

6 675 582

6 942 605

1 475 304

1 995 999

3 471 303

1 995 999

5 467 302

1 475 303

4. Расходы периода в т.ч. (5 + 6)

40

6 670 338

6 937 152

1 474 145

1 994 431

3 468 576

1 994 431

5 463 007

1 474 145

5. Административные расходы

60

1 785 292

1 856 704

394 550

533 803

928 353

533 803

1 462 156

394 548

6. Прочие операционные расходы

70

4 885 046

5 080 448

1 079 595

1 460 628

2 540 223

1 460 628

4 000 851

1 079 597

7. Прочие доходы от основной деятельности

90

188 451

195 989

41 648

56 347

97 995

56 347

154 342

41 647

8. Прибыль (убыток) от основной деятельности (3 - 4 + 7)

100

193 695

201 442

42 807

57 915

100 722

57 915

158 637

42 805

9. Доходы от финансовой деятельности

110

80

83

18

24

42

24

66

17

10. Расходы по финансовой деятельности

170

0

0

0

0

0

0

0

0

11. Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (8 + 9 - 10)

240

193 775

201 525

42 825

57 939

100 764

57 939

158 703

42 822

12. Налог на доход

250

100 000

104 000

22 100

29 900

52 000

29 900

81 900

22 100

13. Прочие налоги и сборы от прибыли

260

40 762

42 392

9 008

12 187

21 195

12 187

33 382

9 010

14. Чистая прибыль отчетного периода (11 - 12 -13)

270

53 013

55 133

11 717

15 852

27 569

15 852

43 421

11 712

 

1.    Ожидаемый темп роста объема производства на 2018 год к ожидаемому объему за 2017 год в действующих ценах составит 104,0%, в сопоставимых ценах составит 104,0 %.

2.    Ожидаемый темп роста чистой прибыли на 2018 год к чистой прибыли за 2017 год составит 104,0% за счет ожидаемого роста объемов и снижения непроизводственных затрат.

При увеличении, уменьшение объема работ по независящим от деятельности предприятия причинам и изменении стоимости работ в связи с индексацией на основании Постановлений Правительства РУз, увеличением прибыли от финансовой или не основной деятельности показатели бизнес плана могут быть скорректированы.