Бизнес-план на 2017 г.
Основные производственно-экономические показатели
АО «O'zbekenergota'mir» на 2016 год:
Показатели |
№ строки |
2015г. ожидаемое |
2016г. прогноз |
В том числе: | |||||
I-кв. 2016г. |
II-кв. 2016г. |
I-полуг 2016г. |
III-кв. 2016г. |
9-мес. 2016г. |
IV-кв. 2016г. | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Чистая выручка от реализации продукции |
10 |
36183643 |
37705000 |
7610380 |
10576230 |
18186610 |
10583815 |
28770425 |
8934575 |
2. Себестоимость реализованной продукции |
20 |
24478669 |
25507885 |
5148513 |
7154947 |
12303460 |
7160078 |
19463538 |
6044347 |
3. Валовая прибыль (1 - 2) |
30 |
11704974 |
12197115 |
2461867 |
3421283 |
5883150 |
3423737 |
9306887 |
2890228 |
4. Расходы периода в т.ч. (5 + 6) |
40 |
7918552 |
8251491 |
1665482 |
2314539 |
3980021 |
2316199 |
6296220 |
1955271 |
5. Административные расходы |
60 |
2136109 |
2225923 |
449280 |
624369 |
1073649 |
624817 |
1698466 |
527457 |
6. Прочие операционные расходы |
70 |
5782443 |
6025568 |
1216202 |
1690170 |
2906372 |
1691382 |
4597754 |
1427814 |
7. Прочие доходы от основной деятельности |
90 |
617766 |
643740 |
129933 |
180569 |
310502 |
180698 |
491200 |
152540 |
8. Прибыль (убыток) от основной деятельности (3 - 4 + 7) |
100 |
4404188 |
4589364 |
926318 |
1287313 |
2213631 |
1288236 |
3501867 |
1087497 |
9. Доходы от финансовой деятельности |
110 |
97797 |
101909 |
20569 |
28585 |
49154 |
28606 |
77760 |
24149 |
10. Расходы по финансовой деятельности |
170 |
1735 |
1808 |
365 |
507 |
872 |
507 |
1379 |
429 |
11. Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (8 + 9 - 10) |
240 |
4500250 |
4689465 |
946522 |
1315391 |
2261913 |
1316335 |
3578248 |
1111217 |
12. Налог на доход |
250 |
469521 |
489262 |
98753 |
137238 |
235991 |
137336 |
373327 |
115935 |
13. Прочие налоги и сборы от прибыли |
260 |
368132 |
383610 |
77428 |
107603 |
185031 |
107680 |
292711 |
90899 |
14. Чистая прибыль отчетного периода (11 - 12 -13) |
270 |
3662597 |
3816593 |
770341 |
1070550 |
1840891 |
1071319 |
2912210 |
904383 |
1. Ожидаемый темп роста объема производства на 2016 год к ожидаемому объему за 2015 год в действующих ценах составит 104,2%, в сопоставимых ценах составит 104,2 %.
2. Ожидаемый темп роста чистой прибыли на 2016 год к чистой прибыли за 2015 год составит 104,2% за счет ожидаемого роста объемов и снижения непроизводственных затрат.
3. При увеличении, уменьшение объема работ по независящим от деятельности предприятия причинам и изменении стоимости работ в связи с индексацией на основании Постановлений Правительства РУз, увеличением прибыли от финансовой или не основной деятельности показатели бизнес плана могут быть скорректированы.
________________________________________________________________________________________________
Основные производственно-экономические показатели
АО «O'zbekenergota'mir» на 2017 год:
Показатели |
№ строки |
2016г. ожидаемое |
2017г. прогноз |
В том числе: | |||||
I-кв. 2017г. |
II-кв. 2017г. |
I-полуг 2017г. |
III-кв. 2017г. |
9-мес. 2017г. |
IV-кв. 2017г. | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Чистая выручка от реализации продукции |
10 |
32300000 |
33592000 |
7090624 |
9729152 |
16819776 |
10204871 |
27024647 |
6567353 |
2. Себестоимость реализованной продукции |
20 |
21707210 |
22575498 |
4765253 |
6538475 |
11303728 |
6858182 |
18161910 |
4413588 |
3. Валовая прибыль (1 - 2) |
30 |
10592790 |
11016502 |
2325371 |
3190677 |
5516048 |
3346689 |
8862737 |
2153765 |
4. Расходы периода в т.ч. (5 + 6) |
40 |
6977883 |
7256998 |
1531812 |
2101822 |
3633634 |
2204593 |
5838227 |
1418771 |
5. Административные расходы |
60 |
1874227 |
1949196 |
411438 |
564540 |
975978 |
592144 |
1568122 |
381074 |
6. Прочие операционные расходы |
70 |
5103656 |
5307802 |
1120374 |
1537282 |
2657656 |
1612449 |
4270105 |
1037697 |
7. Прочие доходы от основной деятельности |
90 |
225309 |
234321 |
49461 |
67866 |
117327 |
71184 |
188511 |
45810 |
8. Прибыль (убыток) от основной деятельности (3 - 4 + 7) |
100 |
3840216 |
3993825 |
843020 |
1156721 |
1999741 |
1213280 |
3213021 |
780804 |
9. Доходы от финансовой деятельности |
110 |
200 |
208 |
44 |
60 |
104 |
63 |
167 |
41 |
10. Расходы по финансовой деятельности |
170 |
450 |
468 |
99 |
136 |
235 |
143 |
378 |
90 |
11. Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (8 + 9 - 10) |
240 |
3839966 |
3993565 |
842965 |
1156645 |
1999610 |
1213200 |
3212810 |
780755 |
12. Налог на доход |
250 |
397281 |
413172 |
87213 |
119666 |
206879 |
125517 |
332396 |
80776 |
13. Прочие налоги и сборы от прибыли |
260 |
278117 |
289242 |
61053 |
83772 |
144825 |
87868 |
232693 |
56549 |
14. Чистая прибыль отчетного периода (11 - 12 -13) |
270 |
3164568 |
3291151 |
694699 |
953207 |
1647906 |
999815 |
2647721 |
643430 |
1. Ожидаемый темп роста объема производства на 2017 год к ожидаемому объему за 2016 год в действующих ценах составит 104,0%, в сопоставимых ценах составит 104,0 %.
2. Ожидаемый темп роста чистой прибыли на 2017 год к чистой прибыли за 2016 год составит 104,0% за счет ожидаемого роста объемов и снижения непроизводственных затрат.
3. При увеличении, уменьшение объема работ по независящим от деятельности предприятия причинам и изменении стоимости работ в связи с индексацией на основании Постановлений Правительства РУз, увеличением прибыли от финансовой или не основной деятельности показатели бизнес плана могут быть скорректированы.
Основные производственно-экономические показатели
АО «O'zbekenergota'mir» на 2018 год:
Показатели |
№ строки |
2017г. ожидаемое |
2018г. прогноз |
В том числе: | |||||
I-кв. 2018г. |
II-кв. 2018г. |
I-полуг 2018г. |
III-кв. 2018г. |
9-мес. 2018г. |
IV-кв. 2018г. | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Чистая выручка от реализации продукции |
10 |
28 115 000 |
29 239 600 |
6 213 415 |
8 406 385 |
14 619 800 |
8 406 385 |
23 026 185 |
6 213 415 |
2. Себестоимость реализованной продукции |
20 |
21 439 418 |
22 296 995 |
4 738 111 |
6 410 386 |
11 148 497 |
6 410 386 |
17 558 883 |
4 738 112 |
3. Валовая прибыль (1 - 2) |
30 |
6 675 582 |
6 942 605 |
1 475 304 |
1 995 999 |
3 471 303 |
1 995 999 |
5 467 302 |
1 475 303 |
4. Расходы периода в т.ч. (5 + 6) |
40 |
6 670 338 |
6 937 152 |
1 474 145 |
1 994 431 |
3 468 576 |
1 994 431 |
5 463 007 |
1 474 145 |
5. Административные расходы |
60 |
1 785 292 |
1 856 704 |
394 550 |
533 803 |
928 353 |
533 803 |
1 462 156 |
394 548 |
6. Прочие операционные расходы |
70 |
4 885 046 |
5 080 448 |
1 079 595 |
1 460 628 |
2 540 223 |
1 460 628 |
4 000 851 |
1 079 597 |
7. Прочие доходы от основной деятельности |
90 |
188 451 |
195 989 |
41 648 |
56 347 |
97 995 |
56 347 |
154 342 |
41 647 |
8. Прибыль (убыток) от основной деятельности (3 - 4 + 7) |
100 |
193 695 |
201 442 |
42 807 |
57 915 |
100 722 |
57 915 |
158 637 |
42 805 |
9. Доходы от финансовой деятельности |
110 |
80 |
83 |
18 |
24 |
42 |
24 |
66 |
17 |
10. Расходы по финансовой деятельности |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (8 + 9 - 10) |
240 |
193 775 |
201 525 |
42 825 |
57 939 |
100 764 |
57 939 |
158 703 |
42 822 |
12. Налог на доход |
250 |
100 000 |
104 000 |
22 100 |
29 900 |
52 000 |
29 900 |
81 900 |
22 100 |
13. Прочие налоги и сборы от прибыли |
260 |
40 762 |
42 392 |
9 008 |
12 187 |
21 195 |
12 187 |
33 382 |
9 010 |
14. Чистая прибыль отчетного периода (11 - 12 -13) |
270 |
53 013 |
55 133 |
11 717 |
15 852 |
27 569 |
15 852 |
43 421 |
11 712 |
1. Ожидаемый темп роста объема производства на 2018 год к ожидаемому объему за 2017 год в действующих ценах составит 104,0%, в сопоставимых ценах составит 104,0 %.
2. Ожидаемый темп роста чистой прибыли на 2018 год к чистой прибыли за 2017 год составит 104,0% за счет ожидаемого роста объемов и снижения непроизводственных затрат.
При увеличении, уменьшение объема работ по независящим от деятельности предприятия причинам и изменении стоимости работ в связи с индексацией на основании Постановлений Правительства РУз, увеличением прибыли от финансовой или не основной деятельности показатели бизнес плана могут быть скорректированы.
Основные производственно-экономические показатели
АО «O'zbekenergota'mir» на 2019 год:
Показатели |
№ строки |
2018г. ожидаемое |
2019г. прогноз |
В том числе: | |||||
I-кв. 2019г. |
II-кв. 2019г. |
I-полуг 2019г. |
III-кв. 2019г. |
9-мес. 2019г. |
IV-кв. 2019г. | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Чистая выручка от реализации продукции |
10 |
38 886 473 |
41 407 087 |
6 844 734 |
11 938 459 |
18 783 193 |
12 852 954 |
31 636 147 |
9 270 940 |
2. Себестоимость реализованной продукции |
20 |
29 653 330 |
31 575 453 |
5 219 531 |
9 103 810 |
14 323 341 |
9 801 169 |
24 124 510 |
7 069 663 |
3. Валовая прибыль (10 - 20) |
30 |
9 233 143 |
9 831 634 |
1 625 203 |
2 834 649 |
4 459 852 |
3 051 785 |
7 511 637 |
2 201 277 |
4. Расходы периода в т.ч. (60 + 70) |
40 |
9 225 891 |
9 823 911 |
1 623 926 |
2 832 423 |
4 456 349 |
3 049 388 |
7 505 737 |
2 199 548 |
5. Административные расходы |
60 |
2 469 277 |
2 629 335 |
434 638 |
758 088 |
1 192 726 |
816 158 |
2 008 884 |
588 701 |
6. Прочие операционные расходы |
70 |
6 756 614 |
7 194 576 |
1 189 288 |
2 074 335 |
3 263 623 |
2 233 230 |
5 496 853 |
1 610 847 |
7. Прочие доходы от основной деятельности |
90 |
300 000 |
319 446 |
52 806 |
92 102 |
144 908 |
99 158 |
244 066 |
71 523 |
8. Прибыль (убыток) от основной деятельности (30 - 40 + 70) |
100 |
307 252 |
327 169 |
54 083 |
94 328 |
148 411 |
101 555 |
249 966 |
73 252 |
9. Доходы от финансовой деятельности |
110 |
19 800 |
21 083 |
3 485 |
6 079 |
9 564 |
6 544 |
16 108 |
4 720 |
10. Расходы по финансовой деятельности |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (100 + 110- 170) |
240 |
327 052 |
348 252 |
57 568 |
100 407 |
157 975 |
108 099 |
266 074 |
77 972 |
12. Налог на доход |
250 |
229 690 |
244 578 |
40 430 |
70 517 |
110 947 |
75 918 |
186 865 |
54 760 |
13. Прочие налоги и сборы от прибыли |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Чистая прибыль отчетного периода (240-250-260) |
270 |
97 362 |
103 674 |
17 138 |
29 890 |
47 028 |
32 181 |
79 209 |
23 212 |
Основные производственно-экономические показатели
АО «O'zbekenergota'mir» на 2020 год:
Показатели |
№ строки |
2019г. ожидаемое |
2020г. прогноз |
В том числе: | |||||
I-кв. 2020г. |
II-кв. 2020г. |
I-полуг 2020г. |
III-кв. 2020г. |
9-мес. 2020г. |
IV-кв. 2020г. | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Чистая выручка от реализации продукции |
10 |
46 452 705 |
54 182 600 |
10 713 322 |
15 923 876 |
26 637 198 |
14 856 078 |
41 493 276 |
12 689 324 |
2. Себестоимость реализованной продукции |
20 |
37 006 340 |
43 739 071 |
8 648 362 |
12 854 598 |
21 502 960 |
11 992 615 |
33 495 575 |
10 243 496 |
3. Валовая прибыль (10 - 20) |
30 |
9 446 365 |
10 443 529 |
2 064 960 |
3 069 278 |
5 134 238 |
2 863 463 |
7 997 701 |
2 445 828 |
4. Расходы периода в т.ч. (60 + 70) |
40 |
9 038 021 |
10 069 211 |
1 990 948 |
2 959 268 |
4 950 216 |
2 760 831 |
7 711 047 |
2 358 164 |
5. Административные расходы |
60 |
2 888 760 |
3 288 595 |
650 242 |
966 494 |
1 616 736 |
901 685 |
2 518 421 |
770 174 |
6. Прочие операционные расходы |
70 |
6 149 261 |
6 780 616 |
1 340 706 |
1 992 774 |
3 333 480 |
1 859 146 |
5 192 626 |
1 587 990 |
7. Прочие доходы от основной деятельности |
90 |
300 000 |
400 000 |
79 090 |
117 557 |
196 647 |
109 674 |
306 321 |
93 679 |
8. Прибыль (убыток) от основной деятельности (30 - 40 + 70) |
100 |
708 344 |
774 318 |
153 102 |
227 567 |
380 669 |
212 306 |
592 975 |
181 343 |
9. Доходы от финансовой деятельности |
110 |
44 109 |
70 000 |
13 841 |
20 572 |
34 413 |
19 193 |
53 606 |
16 394 |
10. Расходы по финансовой деятельности |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (100 + 110- 170) |
240 |
752 453 |
844 318 |
166 943 |
248 139 |
415 082 |
231 499 |
646 581 |
197 737 |
12. Налог на доход |
250 |
93 401 |
126 647 |
25 041 |
37 221 |
62 262 |
34 725 |
96 987 |
29 660 |
13. Прочие налоги и сборы от прибыли |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Чистая прибыль отчетного периода (240-250-260) |
270 |
659 052 |
717 671 |
141 902 |
210 918 |
352 820 |
196 774 |
549 594 |
168 077 |